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金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的? 应付账款辅助核算报表取数公式

2020-10-03知识5

用友增加应付账款客商辅助核算那么原来的余额怎么办 您好!用友软件数据库都是按年度储存,建议您在,新年度做科目更改,同时期初亦可按照新的科目结构进行分配。即保证了年度科目唯一性,又不影响对账和结账。若非要在年中修改科目结构,建议新增科目,然后将之前余额,用凭证进行调整。希望可以解决您的问题。

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用友软件怎样设置应收账款或者应付账款明细的辅助核算科目?谢谢各位老师! 在设置栏里找到会计科目中的应收和应付账款 的辅助核算填写项目客户即可 虽说你描述了一大段的文字也挺辛苦的,可还是想说具体情况不是很清晰。按照理解,按照理解你的会计。

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应付账款的辅助核算怎么设置:一般是:在“基础设置”-“财务”-“会计科目”界面,选择“应付账款”科目,单击工具栏的“修改”按钮,出现“应付账款-修改”界面;。

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应付账款的辅助核算怎么设置?undefined-应付账款,核算,辅助,设置

应付账款已设置二级科目并已做凭证,怎么修改成辅助核算? 如果已经结帐,试一下反结帐,如果不能反结帐,已转下一年,在下一年就不能修改了。

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的? 例如金蝶K3会计科目1122-应收账款,下设有明细科e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333366306533目1122.01-内销和1122.02-外销,两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”,本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示:1、金蝶K3中,公式ACCT(\"1122\",\"JY\",\"\",0,0,0,\"\")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和,明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10,所以公式ACCT(\"1122\",\"JY\",\"\",0,0,0,\"\")=102、金蝶K3中,公式ACCT(\"1122\",\"DY\",\"\",0,0,0,\"\")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和,明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50,所以公式ACCT(\"1122\",\"DY\",\"\",0,0,0,\"\")=50。3、金蝶K3中,公式ACCT(\"1122|客户|\",\"JY\",\"\",0,0,0,\"\")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和(参照图-2)。客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60,在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30,借贷相抵,客户A 的期末借方余额为30。所以公式ACCT(\"1122|客户|\",\"JY\",\"\",0,0,0,\"\")=客户A 的期末借方余额30+客户C 的期末借方余额80,即公式ACCT(\"1122|客户|\",\"JY\",\"\",0,0,0,\"\")=110。4、金蝶K3中,公式ACCT(\"1122.01:1122.02\",。

应付账款的辅助核算怎么设置? 这个做分录容易,主要还得确认是为什么造成这个情况。如果就是一开始凭证做错科目了,找到错的凭证,记下年月日和凭证号,在当前月做订正凭证,摘要写明订正X年X月XX号凭证及订正原因,分录做:应收账款-对应单位 贷方红字(负数)预付账款-对应单位 贷方蓝字(正数)就是只订正科目,其他不变。

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